学校履行内审及监督审计工作总结

2012-10-22 12:07:05 内审审计监督
2003年我校审计工作在上级领导和校党委、行政的重视、关心和支持下,紧紧围绕学校改革和发展的中心工作,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十六大精神,与时俱进、积极进取、团结协作,坚持“全面审计,突出重点”的方针,加大审计工作力度,认真履行职责,充分发挥内部审计的监督与服务职能,较好地完成了各级领导交办的任务,全年共完成审计项目24项,审计资金总额6000多万元,为保证教学、科研等各项事业的健康发展做出了积极贡献。
一、认真履行内审的监督和服务职能,切实维护学校利益
1、认真做好基建维修审计
基建维修审计是我校内审工作主要组成部分,是一项繁琐而又细致的工作。基建维修项目种类繁多、细杂,材料质量良莠不齐、价格悬殊较大,审计核对的任务相当繁重。由于审计是控制造价的最后、最关键的一环,所以我们对每一项目都要进行现场测量、市场调研等必需程序。今年我办完成修缮工程审计21项,审计金额267.5万元,核减金额14.8万元,核减率5.5%。

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