返回

审计工作总结

第四季度审计工作总结

审计工作的完善与否关系到整个生产系统地运营状况,下面是留学群小编收集整理的第四季度审计工作总结范文,欢迎阅读与参考。 第四季度审计工作总结(一) 根据年度审计计划安排,内审部于20XX年10月1号至12月31日对公司存货管理进行了审计。 一、审计概况 审计依据:财政部《会计法》、《内部会计控制规范》等有关规定。 审计项目:存货管理审计。 审计范围:仓储管理的制度完备性和严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性;货品账目和盘点;残次冷背存货的管...

第四季度审计工作总结的相关文章