13年审计工作总结及14年计划
13年审计工作总结及14年计划 今年内审工作在公司领导班子高度重视和支持下开展顺利,完成了年初制定的内审工作计划。现将2013年的工作、学习汇报如下: 一、注重规范化建设,确保内审工作顺利开展 内部审计围绕两方面的工作重点开展:一是对企业的经营活动进行监督,促使企业的经营活动合法合规;二是要通过内部审计提出建议或评价,促进经营管理状况的改善,并注重企业经济效益的提高。在对全资及控股子公司的进行年度内审时,我们从全面了解和检查企业年度的财务运行状况、会计核算规范情况入手,对照相关准则和要求严格把关...