xxxx年是全省邮政金融步入“十二五”发展规划,承上启下的关键一年。按照全省邮政金融“强管理、控风险、调结构、促发展”的总基调,根据***分行审计部工作计划安排,按照省行出台的《中国邮政储蓄银行***分行网点检查管理办法(试行)》、《中国邮政储蓄银行***分行一级支行审计检查管理办法(试行)》,结合我行开展的“品牌年”及“平安工程”等活动方案,组织全区审计人员开展常规检查和专项检查,下面将本季度工作情况总结如下:
一、加强业务学习,着力提升审计人员专业素质
xxxx年1月对全区审计人员进行了培训,培训重点为审计系统上线相关知识,信贷业务规章制度知识。通过老师讲解及课堂讨论,上机实践等方式,使全区审计人员在各项金融业务检查上知道对各项业务怎样进行检查,为什么要这样检查,从而掌握了各项业务检查的方法,提高了识别和化解资金风险的水平,增强了风险管控能力,使审计人员始终掌握最新、更新的业务管理办法,更好的防范风险。审计系统上线使每位审计员认识到新的形势下只有加强学习,不断提高自身素质,才能适应业务发展需要,才能适应时代发展需要,才能严把风险关。
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二、基本检查情况
(一)常规检查情况
1-2月份对所辖的9个县(市)支行网点、市内网点开展常规检
和机构检查。其中:①检查一类网点17个,填写检查表408 份,发现问题133条,下发事实确认单66份;代理网点107个,填写检查表1926份,发现问题897条,下发事实确认单303份;②春节专项机构检查,9个县(市)支行的金库及网点库中库现金、重要空白凭证。通过对各条线全面的检查工作的开展,强化各项规章制度的落实,使从业人员形成遵守制度、自觉按制度办事的习惯,及时发现了资金管理中的隐患问题,加强了资金的防范和监督,确保了资金安全。
(二)开展...