出纳八月份工作总结

  3. 是费用类的付款请写明电费、招待费、报销,如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如:用途为“维修货款”,实为维修费用类;

  4. 出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款,会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题,会计应给领导审批后给到出纳更正付款;

  5. 外币付款已退回给经办人重新补齐资料;

  6. 单据交接要及时,如会计发现有单据不齐全可不签收单据,并及时与出纳沟通,要求补齐单据;如会计已在签收表上签名,将视为会计已接收单据;

  三、出纳工作整改:

  1. 避免重复记账。

  2. 杜绝多次付款不成功和多付款。

  3. 加强与总账、会计的沟通和学习,熟悉资金系统业务流程。

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