在社会不断发展的背景下,各类岗位职责日趋丰富。岗位职责涵盖具体工作内容及责任范畴,体现职务与责任的统一。制定岗位职责需明确授权范围与对应责任。以下是酒店应收会计工作总结的写作指导,供大家参考和借鉴,以帮助需要的人士。
❖ 酒店应收会计工作总结怎么写
1、审核原始单据、编制会计凭证及录入财务系统;
2、准确核算收入、成本、资产等,与门店人员相互配合、核对数据,确保准确;
3、负责纳税申报、汇算清缴等税务工作,加强税企沟通;
4、负责编制各类会计报表,每月依据关账时间表保质保量的完成结账工作;
5、负责会计档案、相关合同文件、税务资料的保管及存档,确保完整、及时;
6、积极配合内外部稽查、审计工作,提供相关资料;
7、负责往来账务核算、对账,保证每月往来账务清晰、正确;
8、负责月末、年中、年末公司要求的各项盘点工作;
9、财务工作保密
10、及时准确完成上级要求的其他任务。
❖ 酒店应收会计工作总结怎么写
1、负责全国直营酒店的付款、总部人员报销、审核单据信息,以确保每笔支付准确无误;
2、负责集团旗下各管理公司的资金调拨;
3、负责集团总部工资发放相关工作;
4、按照公司规定编制重要空白凭证的登记。
❖ 酒店应收会计工作总结怎么写
时光荏苒,从本人来到,距今已将近一年的时间,在这一年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下:
1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表,并与采购部相关人员确认价格数据的准确性,了解每月所采购材料价格波动的趋势,为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账,核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后,在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的,及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误,落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账,确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核,以确保每一笔付款都有据可依,确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符,找出差异原因,并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票,则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常(包括现金报销的供应商)
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这一年以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作。
❖ 酒店应收会计工作总结怎么写
一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们今年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程...